你好 去税务局修改12月份的就可以
老师,专管员老师说我公司2020年符合四项服务加计抵减政策,但我之前都没有抵减,那现在是不是得把20年的每个月的增值税报表都要更改呢?
《财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号 财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》 我们公司符合加计抵减进项百分之十的 我前段时间刚去税务局办理申报表更改,但税务局要求我们补计提之前几个月的增值税附加税所以补加计抵减计提增值税附加税的分录应该怎么写呢
老师,增值税加计抵减政策,请问企业2020年认证进项税3万,但是20年没有收入,所以20年不符合加计抵减政策,21年和22年符合加计抵减政策,且今年把21年和22年的声明都申请通过了,请问,我在做加计抵减的时候,20年的那3万进项税额能加计抵减吗
老师,我们今年加计抵减的政策通过了,现在专管员说去修改全年的报表,我想问问,因为我们今年只有1月份交了增值税,那我修改的时候能不能只修改附表四,之前每个月的进项加计抵减额先不抵扣,都留到年底有销项的时候再抵,这样是不是就只需要修改今年每个月的附表四就可以呢
我司属于一般纳税人,制造业,但将厂房出租,执照有租赁服务。 去年电子税务局提示我司符合享受加计抵减10%政策。我司没有享受。 于是我将2019.4月起—2021.12月的进项,补计提了.提交2019.2020.2021的加计抵减声明也都通过了。 2022年3月份专管员给我打电话,意思我是制造业怎么享受服务业的加计抵减政策,于是我找专管员,提供我司没有任何制造业务,纯厂房租赁,占公司全部收入的80%-95%. 专管员让我更改了行业为服务业。 我是22.年3月更改的服务业。那么我想问: 1.是不是按照实际业务判断,我司租赁业务占比80%.符合加计抵减政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?还是说只能享受“更改行业”后的2022.4月—12月的部分? 2.现在税局没有质疑我的加计抵减,我担心后期会不会再说我们不符合,多抵减了,再罚款?
外贸企业,未办理出口退免备案的,开出的增值税进项发票出口后可以抵扣吗?
请问老师,我这边是商贸企业,比如购进200只冷冻奥尔良烤鸡,给超市加工后卖顾客,我们同超市是联营合作,超市扣5个点,怎么做分录呢?
税务UK年度维护费计入什么科目
100.5元,客户只付了100元,那0.5元怎么入账
老师,个税人员信息采集8个人,专项附加扣除有的选择义务人申报,有的选择年度自行申报,这样可以不?
老师好,请问收到个税手续费返还44元,如何账务处理呢?小规模企业
老师,我2025年一月份冲减2024年工资22953元,是不是做冲减计提工资分录之后,借管理费用-22953,贷应付职工薪酬-22953,再做一个月底费用结转分录:借本年利润-22953元,贷管理费用-22953元
老师好,企业是高新技术企业,有研发人员,工资明细表有几个月份忘记把研发2个字打在明细表备注栏了,均已装订凭证,这个可不可以不用管他
老师,我们是高速指挥部办公室,修高速需要土方,购买方和供土方通过我们指挥部完成交易,购买者和供土者给我们提供一部分经费,这部分经费应该走什么科目
老师,请问请几天临时工直接写支出单入管理费用支出可以吗?
这里填写的是一到12月份的合计。
那他说我公司21年也符合,现在都到7月份了,是每月更改报表,还是7月份写合计数
之前的都做到六月份里面,七月份的,你在这个月申报。
今天说我家20年和21年都符合
二零年还有21年一到六月份的,在六月份修改 七月份这个月申报
就是20年+21年1-6月份都填入本期发生额里呗
你好,对的是的,是这么做的。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。