咨询
Q

老师,增值税加计抵减政策,请问企业2020年认证进项税3万,但是20年没有收入,所以20年不符合加计抵减政策,21年和22年符合加计抵减政策,且今年把21年和22年的声明都申请通过了,请问,我在做加计抵减的时候,20年的那3万进项税额能加计抵减吗

2022-06-22 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-22 16:29

 你好 ;  不能哈; 既然20年没有收入 不应该加计扣除的;     

头像
快账用户9014 追问 2022-06-22 17:05

但是20年的进项税额是21年从销项税额里扣减的

头像
齐红老师 解答 2022-06-22 17:08

 你好 ;    你们20年没有收入; 你们税务局也允许你们加计扣除吗   

头像
快账用户9014 追问 2022-06-22 17:18

好吧,那21年没申请声明,22年声请了21年的和22年的声明,那22年我在做增值税报表的时候,可以加计21年的进项税额吧

头像
齐红老师 解答 2022-06-22 17:22

你好 ;  这样的话是可以的;    是的

头像
快账用户9014 追问 2022-06-22 17:22

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2022-06-22 17:27

不客气的;帮到你就好   

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×