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货送到了要搬上楼有搬运费,这个费用应是客人付,有时候我们垫付了,是借:其他应收款贷:现金,运费收回来再冲客人的往来吗

2021-08-12 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-12 14:46

你好,可以这么做的。

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快账用户3013 追问 2021-08-12 14:49

还有一种情况是运费和货款客人是一起给的都记到了应收帐款中了,后来客人又不要搬运了,所以我们要把运费退给客人,怎么做帐

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齐红老师 解答 2021-08-12 14:49

你好,借应收账款贷主营业务收入做的是这个吗?

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快账用户3013 追问 2021-08-12 14:51

是这个,还有销项税

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齐红老师 解答 2021-08-12 14:52

借应收账款负数 贷主营业务收入负数应交税费负数。

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相关问题讨论
你好,可以这么做的。
2021-08-12
同学你好,写的是对的
2024-02-15
你好,同一个客户用一个往来就可以了,对方还钱给你们,借银行存款,贷应付账款,你充这一个就行。
2023-03-29
同学你好 1借应收账款-价款%2B税款%2B代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧——是对的 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方: 借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗?——是的; 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么——如果这前甲与乙有业务发生,而且最初是用其他应付款科目核算的,那么后面发生的业务也是用其他应付款的;
2020-08-30
同学你好 这样就可以的哦,这样做没问题
2020-12-02
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