你好童靴,是可以认证抵扣的哦;
我的进项发票,在发票查询里能查到,是正常发票,可是我在认证抵扣里查不到这张发票,也没认证过,是怎么回事呢
老师,2019年的销项负数发票想做认证抵扣,可是点认证抵扣怎么查不到这张票信息呢,在进项单票查询就能看到信息,显示未认证
请问老师,18年的进项税没有抵扣,现在是否可以认证抵扣?我看发票平台里是能查询到的
过路费一般纳税人可以进行进项抵扣的嘛?我看到认证进项抵扣平台里面有过路费的发票。
老师,这家公司现在是小规模,18年是一般纳税人,我现在要查18的年发票有没有抵扣在哪查呢 没有抵扣勾选平台了
答案解析没看懂,能不能有视频解题教程
招待费税票扣除是按税收平衡点金额还是发生额的6%?还是收入的5‰?
老师当前个体户城市维护建设怎么计算?
3月底电子口岸月底查询到的报关单有3月份的,还有2月份的岀口日期,我开票统计以3月初的汇率开票了,这可以吗?还是怎么开? 以前开了我也不能红冲了吧? (电子口岸报关单有滞后性?)
材料成本差异率-20—15中-20是什么意思
个体工商户漏申报有首违不罚吗,老师
或有负债和预计负债都属于或有事项吗老师?
我们公司歌手,我们公司跟对方公司签合同,合同内容是什么节目名称,几月几日出席的地方,唱几首歌,含税多少钱这样子,这样子合同不用交印花税吗
老师,我们公司是咨询服务类公司,提供咨询服务顾客报销交通费,但顾客让我们公司开交通费的发票,才报销交通费,这样合理吗?
老师,我估计您在工作中肯定遇到过自己不太熟悉的问题,我想知道的是,遇到自己困惑的问题,按照怎样的顺序来搜索答案,能保证自己最终获得正确答案呢?比如说第一步上哪里找,第二步上哪里找,诸如此类的。也就是说,解决问题的方法论。可以请您提供一个完整的思路吗?谢谢您!
再问下老师,18年会计入账时,全额发票金额入账了,现在抵扣进项税的话,该如何写分录?是:借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:以前年度损益调整吗?
金额大不大?税额部分;
10多张发票,加起来909的税额
是发票联还在,抵扣联不在了
还好还好 金额太小了 就没必要引出以前年度损益调整了, 直接做到当期就行了 例如现在8月份,你就直接 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:库存商品、原材料或管理费用 以前干啥的就冲啥
好的,谢谢老师
不客气的童靴,对于老师回复满意的话,还请给个好评哦,谢谢;