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 咨询一下老师 2020年进项税额现在需转出的会计分录是什么?账务上进项税额还在借方 要如何做分录?谢谢[抱拳][抱拳][抱拳]

2021-08-10 22:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-10 22:04

您好 请问去年进项税额入账的时候分录怎么写的 大概多少金额

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快账用户6287 追问 2021-08-11 07:52

借 费用或者成本 应交增值税进项税额 贷 银行存款

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齐红老师 解答 2021-08-11 07:57

请问大概多少金额

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快账用户6287 追问 2021-08-11 09:19

老师 是 26万

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齐红老师 解答 2021-08-11 09:21

应交增值税进项税额金额是26万?

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您好 请问去年进项税额入账的时候分录怎么写的 大概多少金额
2021-08-10
1.首先,将重复的发票从原来的凭证中冲销,即制作一张与原来凭证借贷方向相反的分录。借方为“银行存款”,金额为263元;贷方为“应交税费-进项税”,金额为7.84元;贷方为“销售费用-差旅费”,金额为255.16元。 2.其次,根据新的发票重新制作一张凭证。借方为“应交税费-进项税”,金额为7.84元;贷方为“银行存款”,金额为7.84元。
2023-09-13
同学你好 那你得看看是对应几月的工资呀 2.三月的税没报就要报三月的
2023-04-10
您好,之前没有做进项税额现在也不用做进项税额转出,你想做话借xx负数,借进项税额调出来,之后做借xx贷进项税额转出
2021-08-26
您好,会计分录: 1. 结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2. 结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 3. 结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
2022-01-12
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