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老师好!6月份已抵扣已做账的进项发票,现在需要进项税额转出,我现在是不是做账的时候就把原先的分录冲红,重新做新的分录就可以还是电子税务局 进项认证那里 也需要做进项税额转出 进项税额转出的具体流程是什么样的, 这份发票之前做的是办公费,需要进项税转出,做福利费,分录借:管理费用--办公费,应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额,贷:应付账款 谢谢!

2023-08-16 17:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-16 17:18

你好,建议你账上做进项转出,然后附表二,申报的时候在20行里面填写。 借应付账款,借管理费用、办公费负数 贷应交税费应交增值税进项转出, 借管理费用福利费, 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费,贷应付账款。

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你好,建议你账上做进项转出,然后附表二,申报的时候在20行里面填写。 借应付账款,借管理费用、办公费负数 贷应交税费应交增值税进项转出, 借管理费用福利费, 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费,贷应付账款。
2023-08-16
借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-10-21
您好,是的,不能抵扣就是增加成本费用金额
2023-11-29
你好。5月没退货,不需要冲回库存商品等
2024-06-06
同学 你好, 借 管理费用-福利费   贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-12-09
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