同学你好,一般来说,增值税和附加税是次月缴纳的。
公司请人建设网站,1月份支付了7万且收到票,当时不知道有尾款就做了会计分录,借长期待摊费用7万,待银存7万。分三年摊销,2月份开始每个月摊销时做 借销售费用-业务宣传费 ,贷长期待摊费用。5月份又支付了尾款3万且收到票,请问从5月份开始具体会计分录应该怎么调整?这个尾款的3万是从5月份开始摊销吗?分录越详细越好谢谢!
这个税款是3月份支付的,而且是支付3月份的税款。什么情况下会当月缴纳当月的税款。 这个具体的银行分录怎么做,是否需要先计提 帮忙写一下完整的
一般纳税人 7月份开进来的进项 支付了货款 发票已开 但是由于当月进项票已够 所以这个票放到了9月份认证 这样我的会计分录怎么写 分别帮我写下 7月份开进票的分录 跟认证之后的分录好吗谢谢
那个工资社保的分录帮我理一下,比如6月份的工资6月份计提,6月份的社保当月交,6月份的个税7月份申报缴纳,工资是8月份发放,这些分录要怎么做
那个工资社保的分录帮我理一下,比如6月份的工资6月份计提,6月份的社保当月交,6月份的个税7月份申报缴纳,工资是8月份发放,这些分录要怎么做
少发放工资,又补发的怎么做账
商贸企业是选择小企业会计制度还是小企业会计准则(2013)
执行企业会计制度的,收到以前年度费用票,怎么入账?
生产企业出口退税,在进项发票勾选时,电子税务局有两个勾选界面。选哪个呢
固定资产减值准备哪边增哪边减?
根据工作要求,需要约谈法人,通知法人到613房间找我,另外,需要实地核实场地业务的照片,按要求拍照,把压缩包传给我,实地核实的要求由企业法人财务(税务登记信息相符)手持身份证拍照,企业经营地的外景包括门口,大楼,单元号,房间号,要求由公司有明确的标识标牌。办公场地的照片不少于三张。业务合同,房屋租赁合同,记账凭证,营业执照,对公账户,发票的开票设备,财务场所,专管员发的,没有场地,没有业务,现在只是之前的业务没有完一直弄着
个体工商户,自然人电子税务局经营所得24年的已报税,打开软件有提醒征期还有12天为什么呀,是有什么没报吗
老师,计提的应付职工薪酬,已经交了个税,但是一直没支付,一直挂在应付职工薪酬科目,要怎么处理记账,转到其他应付款科目吗?分录怎么做?
个体户每月申报了工资,这个工资年度汇算清缴怎么申报?
请问:为开展业务发生招待费做业务费用可以吗?
一般来说,如果是去税务局代开增值税发票,那么增值税和附加税是当时就要缴纳的,这个时候呢,就是当月缴纳的情况啦。
如果是当月缴纳的,老师建议还是可以先做预提来过渡一下。
预提附加税的分录如下,借税金及附加贷应交税费应交城建税。贷应交税费应交附加税。
实际缴纳的时候借应交税费城建税。借应交税费附加税。贷银行存款
当月缴纳的增值税计提和支付的分录怎么做
同学你好,当月缴纳增值税可以不用计提,作如下会计分录。
借应交税费 已交增值税 贷 银行存款