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公司请人建设网站,1月份支付了7万且收到票,当时不知道有尾款就做了会计分录,借长期待摊费用7万,待银存7万。分三年摊销,2月份开始每个月摊销时做 借销售费用-业务宣传费 ,贷长期待摊费用。5月份又支付了尾款3万且收到票,请问从5月份开始具体会计分录应该怎么调整?这个尾款的3万是从5月份开始摊销吗?分录越详细越好谢谢!

2021-07-12 02:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-12 04:45

您好,确认合同金额,视同期初1月即按合同金额入账计提摊销

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快账用户3040 追问 2021-07-12 17:44

那我之前只摊销了7万,现在应该怎么调整分录?可不可以写下具体分录谢谢!

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齐红老师 解答 2021-07-12 17:56

您好,那您需要补计提分录,根据全额计算的折旧减去已计提的,等于需要补计提的

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快账用户3040 追问 2021-07-12 18:40

怎么补计提?分录能不能写出来一下?

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齐红老师 解答 2021-07-12 20:06

您好,借成本费用科目,贷长期待摊费用,金额是视同开始是合同金额计算的折旧减去已计提折旧金额

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你好,之前的不调整,现在借长期待摊费用3万贷银行存款3万,5月之前摊销了3个月,3年摊销的话还有33个月要摊销,(7+5)/33算出月摊销额,借销售费用-业务宣传费 ,贷长期待摊费用
2021-07-12
您好,确认合同金额,视同期初1月即按合同金额入账计提摊销
2021-07-12
你好先做应付账款贷银行存款
2021-07-08
你好,酒店是自建的记入在建工程,租赁的记入长期待摊费用
2024-12-18
同学你好 这个长期待摊费用只要不低于三年摊销就可以了 可以计入长期待摊费用按月摊销的
2021-04-14
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