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老师,计提的应付职工薪酬,已经交了个税,但是一直没支付,一直挂在应付职工薪酬科目,要怎么处理记账,转到其他应付款科目吗?分录怎么做?

2025-03-05 09:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-05 09:03

借:应付职工薪酬 贷:其他应付款

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快账用户5143 追问 2025-03-05 09:04

挂这种应付职工薪酬有时间限制吗?

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齐红老师 解答 2025-03-05 09:08

在汇算前支付才能税前扣除

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相关问题讨论
同学你好:你是指你借入一笔款用于发工资,借银行存款,贷其他应付款。等你归还款项是分录反向做就可以。
2021-07-27
您好 不需要把应付职工薪酬转到其他应付款 就在应付职工薪酬科目下面挂着
2020-11-30
你好,应付职工薪酬社保费——是在借方还是贷方呢
2020-08-17
你好,因为应付职工薪酬,它核算的内容包含工资、社保公积金、工会经费、职工教育经费、福利费
2023-07-08
同学你好,如果这个不需要还回去,做本年利润
2021-07-27
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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