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6月银行存款主营收到2000元,开票的时候开了3000元,的会计分录怎么做?7月份才发现,冲红1000元,的会计分录怎么做?

2021-08-02 19:39
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-02 19:42

借银行存款2000 应收账款1000 贷主营业务收入 销项税额 冲红 借主营业务收入 销项税额 贷应收账款

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借银行存款2000 应收账款1000 贷主营业务收入 销项税额 冲红 借主营业务收入 销项税额 贷应收账款
2021-08-02
您好,同学,借现金,贷银行存款
2021-10-07
您好,因为没有跨年度,原收入分录做红字冲回就可以再按正确的发票做
2022-10-10
你好!按红字发票原分录做红字冲会,外按蓝字发票做就可以。
2021-01-30
你好,之前加税合计做了财务费用的话,现在借应交税费应交增值税进项,借财务费用负数
2021-08-23
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