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我们公司7月份的手续费为1000元,8月份才开专票1000元,8月份怎么可以抵扣吗?7月份1000元的进项税要转出是吗?会计分录要怎么做?

2021-08-03 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-03 16:30

你好,你勾选发票就可以的,来了多少你充多少。剩下的没有给你开进来的,你不用着急做。

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齐红老师 解答 2021-08-03 16:30

跟你的暂估 来了多少红虫多少,剩下的还是暂估

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快账用户2684 追问 2021-08-03 16:33

我7月份会计分录要要做进项才得吧?不然怎么跟8月的销项税额抵扣

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齐红老师 解答 2021-08-03 16:35

月份不需要做进项,你没有收到,发票做不了。

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齐红老师 解答 2021-08-03 16:35

七月份做不了进项的,你没有发票做不了的。

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快账用户2684 追问 2021-08-03 16:41

7月份已经支付了1000元的费用。8月收到专票要怎么做账啊?

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快账用户2684 追问 2021-08-03 16:41

怎么做会计分录啊?

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齐红老师 解答 2021-08-03 16:45

八月份借其他应付款,借财务费用800,借财务费用进项贷,其他应付款800。

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你好,你勾选发票就可以的,来了多少你充多少。剩下的没有给你开进来的,你不用着急做。
2021-08-03
你好,之前加税合计做了财务费用的话,现在借应交税费应交增值税进项,借财务费用负数
2021-08-23
您好,借成本费用,应交税费应交增值税贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,借应交税费应交增值税(进项税)贷应交税费应交增值税
2022-08-08
7月的可以抵扣的,把你的分录调整一下 借管理费用-水电费负数7月税额 借应交税费_增值税_进项税额
2021-11-04
同学你好 不需要交税的 借,应交税费一应增一进转出 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税
2020-08-28
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