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老师,比如本月收到款项1000元,开票开了2000元,剩余款项下月收回,这个会计分录怎么做

2021-10-08 17:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-08 17:32

一、按开票的金额做账务处理,分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 二、收款时,分录是: 借:银行存款 1000 贷:应收账款 1000

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快账用户8297 追问 2021-10-08 17:39

一、按开票的金额做账务处理,分录是: 借:应收账款1000 银行存款1000 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 二、收款时,分录是: 借:银行存款 1000 贷:应收账款 1000

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快账用户8297 追问 2021-10-08 17:40

是这样吗

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齐红老师 解答 2021-10-08 17:40

第一个分录,可以这样的处理。属于实际工作中存在这样的分录。理论上讲是属于我写的分录。

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一、按开票的金额做账务处理,分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 二、收款时,分录是: 借:银行存款 1000 贷:应收账款 1000
2021-10-08
你好 当月交的是预交的吗   ?
2021-04-14
您好,预交增值税,借应交税费未交增值税,应交税费应交附加税费,贷银行存款。
2021-04-15
借银行存款2000 应收账款1000 贷主营业务收入 销项税额 冲红 借主营业务收入 销项税额 贷应收账款
2021-08-02
同学,你好 4月 借应收   -1000 贷主营业务收入  负数 销项税   负数 借银行存款 800 贷主营业务收入   销项税
2024-04-21
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