你好,可以正常做固定资产的价值,只是没有票据的话,折旧是不可以税前扣除的。
老师 建设厂房的时候基建费用没有票据 后面怎么做固定资产价值呢?
老师您好。公司买了地要建厂房,请问为了建厂房做的环评、测绘费、设计费是计入管理费用还是在建工程以后转入固定资产呢
老师你好,我们厂砌厂房勘察费和设计费计入在建工程,但是在建工程转到固定资产里面?请问老师分录这样写对不对呀?借:在建工程-设计费10000 借:应交税费/进项 1300贷:应付账款-某某 11300 借:在建工程-勘察费20000 借:应交税费/进项 2600贷 :应付账款-某某22600元请问老师这个分录对么?麻烦老师指导一下?还有什么时候才能转到固定资产里面?借:固定资产-厂房10000 贷:在建工程-设计费10000 借:固定资产-厂房20000 贷:在建工程-勘察费 20000 老师分录做的对么?
您好,工厂的机器设备已经转为固定资产且开始折旧了,像基础建设、监理费、设计费以及其他领用物资的成本还在在建工程里面,这些没有具体名称的金额怎么转固?是直接按原来名称转入在建工程吗?在固定资产里面叫基础建设费、设计费、物资领用可以吗
老师,甲公司有土地和建设的厂房,甲公司购买的土地的价值没有做成无形资产。把土地的价值全部做到厂房固定资产里面了。这样有影响吗
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师,工商年报的纳税总额包含个税和印花税吗?
老师,想问下公司申请的专利费85000怎么入账?问题二公司的专利给其他公司使用怎么入账?
老师,我们是一个五金商行个体户,购买的货物超多,购进的各种货物是不是要先入库存商品再结转成本?还是直接计入主营业务成本?假如计入库存商品,那二级科目怎么设置比较简单,因为货物品种太多了,不要一一列举设置,麻烦老师指导一下
老师,应付工会经费是计入其他应付款还是应付职工薪酬?
老师问一下,我是苗木专业合作社,一般纳税人,收到苗木款怎么做账呢?只有银行回单没有发票,因为是个人开不了发票
2024年暂估的分录 借 主营业务成本 20000 贷 应付账款暂估 20000 25年这2万票没来,A105000表30栏纳税调增20000, 账上调整分录 借 应付账款暂估20000 贷 利润分配未分配利润,这样对吗,其他表还需要填吗?
个税退手续费如何做账
老板和股东取备用金太随意了,打个条就取一笔,送礼的、买烟酒的,没有发票的就自己找票来冲抵。取备用金这么频繁,这样有风险吗
请问下,盘点库存的时候不见这部分货物?找不回来,但是账上是有这个库存我要清库存,做什么科目
如果要拿去银行做贷款的话 找第三方评估就可以是吗 不需要票据
你好,是的,是这样的。
那卖出去也不需要有票据 只需要有房产证 房产证的价值就是第三方评估价值是吗
你好,是的,是这样的。