同学你好 看你综合税率是多少就加多少
本人担任公司内账,不考虑税务问题,也不需要做分录,只是管公司的进销存来得算出公司利润,进货单有时含有税金,老板想把税金当费用出,因为卖出有时按不含税销售,所以入系统时:1.如果按含税的购货单录进系统就会导致系统的销售收入变成亏损?2.如果按不含税录购货单又会导致应付款不正确,少了税金。请问我怎么样录购货单才不会导致上面两种情况出现,因为我是做内账而已,不用考虑税务
我司是贸易公司,买进来的货物加点差价,转手卖出去了,这种情况,是需要加几个点才能保证不亏,需要考虑所得税
从一个公司购进预付油卡(但是未开票回来),然后以购进的预付油卡高点的价格卖出(但是未开票出去,对方不需要票,这种收入要申报增值税和所得税吗)如何做分录,挂预收预付但无票情况账不是一直平不了而且金额越来越大 适用差额征税吗
老师,你好,我现在35岁,现在在一家私企做应收应付会计兼职出纳,现在有个机会可以进一家国企子公司的子公司当出纳,这家公司今年4月成立的,工资和我现在的工资差不多,我现在就是比较纠结要不要去,主要我现在的工作环境都很舒服,做了5年,不用加班也是双休,但是企业效益不太好,这几年都在亏损,在这5年里我也确实在混日子过,中间生了娃,也没心思考证,我目前只有从业资格证,我现在不知道要怎么选择,不去又感觉是个难得的机会,怕以后也没这个机会了,但是又很不舍现在的舒适圈,因为现在的公司税务会计和财务经理明年都退休了,就是不知道明年她们还上不上班,我不知道能不能接她们的班,毕竟现在的工作真的是没有一点压力,去国外做出纳好像还要加班,但是也双休,我纠结了几天,希望老师能给点建议,谢谢!
老师,我们是一般纳税人企业,从A公司拿货,比如含税价113元,A公司给我们开发票,我们公司直接把货销售给B公司销售价格也是113元,我们开票给B公司,因为A公司要达到某种资质,我们公司相当于帮助A,所以平价进出,这种情况下,我公司需要收几个点的税才不会亏?
我是做餐饮培训的,A B合伙两人开公司,这个税是怎么报销的?比如说这个月这个月赚了100,000块钱报销报了70,000块钱,利润的话是30,000块钱,那报这个税务的话是不是就报30,000的一个税这30,000应该报多少税?然后个人所得税的话是怎么交的30,000的利润里面占地15,000B占了15,000 AB需要各交多少个人所得税?
老师,其他应付款—员工社保费,贷方,是公司提前从工资里扣出来的,期末有余额,显示公司欠员工的钱?以后怎么平?
老师请问,小规模。1季度有些费用发票未到,可否先入账,等下月开了票(所开发票均在汇算之前收到)再附在这些凭证后?
老师,我刚刚做了失业保险金资格核对手续(按月),然后就业意向这里是不是一定要填上去?不填的话他是不是会随便给到你一个工让你去做?
老师想问一下,采购商品回来是一个型号,卖出去的时候客户要求开另外一个型号,采购回来的单位是台,卖出去的时候客户要求单位用个,这样的发票能开吗?
老师,冲减去年收入和成本怎么写分录,去年收入是借应收账款5000贷主营业务收入5000成本是借主营业务成本3850贷库存商品3850,今年冲红分录老师写下吧
老师 显示已申报个税1192.34元,汇总申报截图又显示应纳税677.84,已缴纳677.84,这样的话是要退税吗
老师,1月份时是小规模企业,2月份超过500万变成一般纳税人了,但是1月份时有部分成本发票是估价的。在3月份估价的成本发票回来了是专票,那这个专票可以抵扣增值税吗
固定资产发票没有来齐,还有一万多要一年之后才来,可以按现在已开的先提折旧吗?
老师想问一下,这个月做出口退税申报,还能在这个月15号之前进行退税勾选,并在这个月完成退税吗?
增值税是13,其他附加税加上印花税大概是1,全部加起来是14个点,道理应该是加14个点,但领导说这样不对,那还需要考虑税负吗?考虑税负的话怎么计算
你进来没有专票吗?专票可以抵扣的 抵扣之后计算
有专票,有进账,但是我也要开出去,一抵扣,不就平了吗,然后差价部分还是要交税
就是差价部分缴税的这部分算
那还是需要加14个点,这么计算正确吗
不是 看你交了几个点的税率
真的不好意思,问了你那么多次了,但就是这个地方我一直不理解,我们销售商品都是13个点,其他附加税差不多1个点,为什么就不是直接加这个,如果不是,可以帮我计算下是加几个点不亏吗
你要算也是你的应交增值税 不是13个点哦 是销项减进项之后的增值税
因为我进来是13个点,开出去也是13个点,这样不就抵消完了吗,但由于100买进来,150卖出去,这赚的50元要交增值税,这样理解对吗
对呀 就是你的销项减去你的进项
那这个我是要加几个点,才能保证不亏
150*13%-100*13% 然后再算附加税和印花税所得税