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老师好,公司收到财政专项资金,借:银行存款贷:专项应付款,公司把收到的专项款全部转到法人帐户里,支出的时候全部做成借:在建工程贷:其他应收款,现在要怎么下专项应付款的账呢?财政现在要来验收工作,要看这个钱具体花在哪里了,现在该怎么做账比较合理呢?

2021-07-26 02:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-26 08:27

1、实际收到专项拨款: 借:银行存款 贷:专项应付款 2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本: 借:固定资产(或其它相关科目) 贷:有关科目 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积----拨款转入 3、未形成资产需核销的部分,经批准 借:专项应付款 贷:有关科目 4、拨款结余上交: 借:专项应付款 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2021-07-26 08:28

同学你好,相关账务处理如上

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1、实际收到专项拨款: 借:银行存款 贷:专项应付款 2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本: 借:固定资产(或其它相关科目) 贷:有关科目 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积----拨款转入 3、未形成资产需核销的部分,经批准 借:专项应付款 贷:有关科目 4、拨款结余上交: 借:专项应付款 贷:银行存款
2021-07-26
你好,实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款
2020-09-30
同学,你好 借:政府补助收入 贷:银行存款
2023-12-12
当公司收到财政所拨付的农业种植项目款项时,可以按照以下步骤进行账务处理: 1.确认收入:借:专项应付款-农业项目贷:主营业务收入-农业项目这个步骤表示公司收到了专项资金,并将其确认为一项主营业务收入。 2.支付款项时:借:主营业务成本-农业项目贷:银行存款
2023-10-18
借:专项应付款—项目 贷:其他收益/营业外收入 借:固定资产/在建工程22500 贷:应付账款-供应商22500
2022-12-01
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