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一直有在分摊房租,现在收到发票了把之前的冲销了,之后每个月进行分摊又怎么写分录呢

一直有在分摊房租,现在收到发票了把之前的冲销了,之后每个月进行分摊又怎么写分录呢
2025-04-18 11:39
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-18 11:40

预付房租 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用/制造费用等-房租     贷:预付账款-房租

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您好,可以计入预付款项科目,借成本费用科目,贷预付款项等
2022-03-26
你好,之前分摊的世界管理费用贷预付账款吗?
2021-08-23
你好 借管理费用,贷进项转出  
2022-09-05
您好。 1、分摊的分录就不用调整了。 2、您收到发票后,借:长期待摊费用-房租,贷:其他应付款。看看您已经分摊了多少金额,借:其他应付款(相当于把之前分摊计入贷方的金额冲平),借:长期待摊费用(负数)。
2020-11-03
同学,你好 直接把剩下的未分摊完的金额一次性分摊
2022-12-04
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