你好 借管理费用,贷进项转出
收到了半年房租发票并支付费用,会计分录写借:预付账款,借:应交税费–增值税进项,贷:银行存款。然后每月摊销,借:管理费用,贷:预付账款。可以这样做吗?
之前会计做付房租分录,借长摊贷银存,后每月摊销到费用,摊销完收到发票怎么做账
之前会计做付宿舍房租分录,借长摊贷银存,后每月摊销到费用,摊销完收到发票进项怎么做账,进项税额转出怎么做
之前付房租是暂估和摊销的房租,现在收到发票了怎么做会计分录呀?今年的借:管理费用200待摊费用200贷:银行存款400发票金额与银行存款一致
老师,付半年房租,暂未收到发票时,可以借:预付账款,贷银行存款,当月摊销时:借管理费用,贷预付账款,过两个月收到增值税专票时,再借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款,之后几个月摊销时,还是借:管理费用,贷预付账款-某公司吗?还是收到发票时全部把预付账款-某公司冲完,然后摊销时怎么做账?
那如果劳务公司经营单位没有咨询服务类范围,收取居间费怎么办怎么开票,
老师,劳务公司接工程的收入税率是9%.如果还有咨询服务范围(比如收取居间费)就可以自己开票吗?是不是需要再去税务局核定一个6%的税率是不是一个公司可以同时有2个不同的税率啊
请问,核定征收的个体户,办的时候说每月不超过10万季度不超过30万,我能在1个月内开29万,其他月份不开行不行?我问了代办公司的人说不行,说这样开的话会取消核定,是吗?
我抖音购买的29期实操课程,会计学堂app里,那些模块可以使用?
老师如果我暂估分录这样,借,主营业务成本,贷,应付账款,那我调增这个分录如何处理
老师你好:资信等级证明(级)。近三年的平均利润率。资产负债率 流动比率,这四项我不知道怎么弄麻烦你告诉我一下
老师,劳务公司正常的税率是9%那取得居间费收入也按9%开票,还是需要再去税务局核定一个6%的税率开票啊
老师,公司交专精特新费用3000元,怎么做凭证?
车间购买的灯具、电子秤、快递面单打印机、灭火器等小部件用品,7月签合同,8/9/10月份,3个月分别到货,但2025年才付款并开发票的,这时候入账时间以哪个节点为准?
老师,麻烦问一下,我们从个体户进货,然后打款的话打到他那个个体户老板卡上行吗?他不告诉我们对公账户让我们打到他卡上
之前进项没有入账
而且进项的费用在长摊里分到管理费用了
你好是的 也可以当普票直接记管理费用 或者抵扣再转出来
我如果借进项贷管理费用负数,我再想做进项转出怎么做
你原来的管理费用里包括进项税额没有 你原来的管理费用里包括进项税额没有?
在最开始借长摊贷银存,后来借管理费用贷长摊这个分录包含了进项
当时进项发票没收到,现在收到了,那我之前计入到管理费用的进项部分肯定要转出来吧
所以我现在做了一笔借进项,贷管理费用负数,但是因为是宿舍租金,我又要做进项税额转出就不会了
你好同借管理费用,贷进项转出
那这样的话,我是不是做借进项贷管理费用负数的时候我直接不用做这笔分录,把这笔删了,直接做借进项贷进项转出
。如果你原来的管理费用包括进项税额的,那就什么也不用处理。就相当于当普票用了。然后勾选系统点勾选不抵扣。
那税务系统已经勾选抵扣了呢
。那就做进项税额转出处理。借管理费用贷进项税额转出。