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老师请问我们人力资源公司收服务费时让对方公司承担了我们应该交的增值税费,给我们打到银行户上了,这个收取的税费怎么做账呢?我们是5%差额征税

2021-07-21 21:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-21 21:24

同学你好!这个的话 借:银行存款     贷:主营业务收入            应交税费-差额征收

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快账用户8203 追问 2021-07-21 21:30

你好,我的意思是假如我们收入400,本应该我们交20元的税,但我们要求对方公司把这20元给我们转入公户了,这个20元应该怎么处理?

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齐红老师 解答 2021-07-21 21:40

这个不影响啊    这个20元  记入银行存款/应交税费的啊 等于400元  是不含增值税收入   而20元     恰好是增值税部分的

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快账用户8203 追问 2021-07-21 21:46

哦哦,那我就明白了,那我们的清单啥的需要注明400是不含税收入不?

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齐红老师 解答 2021-07-21 21:47

这个想清晰的话 可以注明的

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快账用户8203 追问 2021-07-21 21:48

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-21 21:48

不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢

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同学你好!这个的话 借:银行存款     贷:主营业务收入            应交税费-差额征收
2021-07-21
学员你好,人力资源公司开的劳务费是你们的工资还是仅仅代发工资的手续费
2022-08-15
同学你好 计入成本就可以了
2021-07-26
你好,你本就是人力资源,你就是差额计税,如果你需要抵扣进项,就不可以享受差额计税,只能是二选一。
2021-02-05
可以进行差额计税的 收入1200 成本1180 20利润处理
2021-01-05
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