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老师,我们公司通过第三方人力资源公司发放工资,为什么人力资源公司要收附加税和增值税,比如员工应付职工资是3200,减去200个人社保费(交社保的时候,全额转账给了人力资源公司),应税薪资3000(含个税),人力资源公司收了附加税和增值税(按合同签订的税率收取),最后打款的金额是3000+增值税+附加税,请问对方这样收正确吗?

2023-05-04 19:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-04 19:07

你好;  可以的;这个人家会开票; 会考虑税费部分的; 至于收取的税点; 你们按合同走即可   

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快账用户1825 追问 2023-05-04 19:09

是会开票,就是说他这样收取,是正确的对吗?请问分录要怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-05-04 20:25

你好;  是的; 可以这样; 你到时就把这个支付的税费部分记入成本费用去   

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快账用户1825 追问 2023-05-05 00:01

计入成本?不是和正常薪酬这样发放,做分录吗

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齐红老师 解答 2023-05-05 08:37

你好; 你们承担的税费部分;  记入你们的 工资成本去 ;  

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快账用户1825 追问 2023-05-05 09:16

计入成本,那不是和计提的工资对不上?

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齐红老师 解答 2023-05-05 09:19

你好;  这部分单独记入主营业务成本 ; 不是一起记入工资  

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快账用户1825 追问 2023-05-05 09:21

主营业务成本-附加税 主营业务成本-增值税 ? 如果帮公司买社保产生的附加税和增值税呢?

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齐红老师 解答 2023-05-05 09:23

你好;  主营业务成本-其他税费支出    就这样写即可;   

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快账用户1825 追问 2023-05-05 09:24

不管社保还是工资所产生增值税  附加税都是这样做吗

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齐红老师 解答 2023-05-05 09:26

你好; 单独这个业务就这样写 ; 不然你没法 处理科目的 

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你好;  可以的;这个人家会开票; 会考虑税费部分的; 至于收取的税点; 你们按合同走即可   
2023-05-04
你好,你本就是人力资源,你就是差额计税,如果你需要抵扣进项,就不可以享受差额计税,只能是二选一。
2021-02-05
同学你好!这个的话 借:银行存款     贷:主营业务收入            应交税费-差额征收
2021-07-21
你好,你的具体问题是什么
2024-12-09
你好,对,工资部分不能开专票
2021-01-31
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