你好,是的,这个是扣除负数了,所以这个只需要填写实际销售额,实际销售金额是扣除负数了,
老师,这个月专票废的有点多,我只按实际销售金额和实际销项税额填附表一就行吗
附表一只填实际销售金额和销项税额吗?其他正数和负数税额哪体现
老师,9月份开负数发票了,然后实际销售金额和税额是负数,填表一时怎么填?
税档资料所属期为 2月份 项目名称 合计 13% 9% 6% 5% 4% 3% 其他 销项正废金额 0.00 销项正数金额 100,000.00 100,000.00 销项负废金额 0.00 销项负数金额 0.00 实际销售金额 100,000.00 100,000.00 销项正废税额 0.00 销项正数税额 13,000.00 13,000.00 销项负废税额 0.00 销项负数税额 0.00 实际销项税额 13,000.00 13,000.00 这样的东西在那操做
我在东奥交了继续教育的培训费,现在手机无法登录,头像登录失败
当前申报税款所属期的征收方式为定期定额,不能进行预缴纳税申报。请先前往核心征管调整定期定额的有效期,然后在自然人电子税务局办理预缴纳税申报。
老师,请问我们公司的招待费超过了收入的千分之五,我们公司现在不想交招待费,可以更正往年申报的财务报表吗,把之前申报的招待费全部填写成0,总的不影响利润的情况下去调整,请问这样可以吗?
老师好,一般纳税人,付了下半年的房租及物业费,收到了发票,借:待摊费用 借:应交税金增值税进项税 贷:银行存款,这个进项税金当期可以抵扣吧?
老师,我们把不免税的开成免税的了,现在返回去更改了当期的增值税报表,补交了税款和滞纳金,但是账因为是22年的,现在账面怎么处理,银行怎么下账?
请问老师1季度利润表上期填写24年4季度的吗
老师,请问财务报表年报是报去年的报表嘛
老师,请问一下小规模3%减按1%的政策是什么时候开始实行的啊?忘了
2024年应付职工薪酬冲销2023年多计提的奖金,对方科目未分配利润,在23年所得税汇算清缴中职工薪酬及纳税调整明细的实际发生额中调增了,24年要调整吗
起重机拆卸合同属于什么印花税种
那他负数正数都不要在申报表里体现只需填实际的是吧
是的,是已经扣除了,所以这个直接填写实际销售金额可以
主表里面应纳税额减征额是填什么数据,就是减免税额总数吗?还是单指初次购买税控盘
你好 是的,填写全额购买税控盘 这个费用,
其他减税项目可以往这里填吗
可以,要是固定资产简易计税按2% 那这个减1%也是填写这个下面
好的,谢谢,还有一个问题就是申报表格里面有些带线什么意思,就是格子里面有划横线
带线?可以截图么,你指的?