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老师好、小规模纳税人增值税纳税申报表中的本期应纳税额减征额怎么计算的呀?比如这个季度开了20W的专票、和1万的普票,该如何计算呢?

2021-07-15 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-15 10:22

同学,你好,你应该开的是1%税率的,所以减征额应该是2%计算的税额,由于专票加普票不够45万你是免税的,专票是必须交税,所以专票要交税,按一个点交,不含税的专票销售收入写到第一行和第二行,减征了2%的税额写到减征额那儿。一万的普通发票不含税金额写到十行就可以了。

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同学,你好,你应该开的是1%税率的,所以减征额应该是2%计算的税额,由于专票加普票不够45万你是免税的,专票是必须交税,所以专票要交税,按一个点交,不含税的专票销售收入写到第一行和第二行,减征了2%的税额写到减征额那儿。一万的普通发票不含税金额写到十行就可以了。
2021-07-15
您好那您开的1%的发票就不需要自己填写,你输入不含税收入你看一下,税额就是1%,减征的那里自动出数据
2021-10-12
都是在10栏填写不含税销售额
2021-01-15
你好,第十栏的不含税金额乘以3%。
2022-03-09
那个是指的按1%征收率算的,减征额是2%
2022-06-12
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