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小规模季报增值税本期应纳税额减征额怎么计算,本季度代开了250万税率1%的专票

2021-10-12 13:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-12 13:51

您好那您开的1%的发票就不需要自己填写,你输入不含税收入你看一下,税额就是1%,减征的那里自动出数据

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您好那您开的1%的发票就不需要自己填写,你输入不含税收入你看一下,税额就是1%,减征的那里自动出数据
2021-10-12
同学,你好,你应该开的是1%税率的,所以减征额应该是2%计算的税额,由于专票加普票不够45万你是免税的,专票是必须交税,所以专票要交税,按一个点交,不含税的专票销售收入写到第一行和第二行,减征了2%的税额写到减征额那儿。一万的普通发票不含税金额写到十行就可以了。
2021-07-15
那个是指的按1%征收率算的,减征额是2%
2022-06-12
这个不是期初,这个填写是2.3.4列相同等于主表减征额下面
2020-10-19
同学你好 按照冲减后的金额
2023-04-12
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