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老师你好,我们是小规模纳税人,第四季度只开了一张1%的普票7000元,申报时直接这样填对不对?需不需要把对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填在增值税纳税申报表“本期应纳税减证额”及增值税减免税申报明细表中减税项目相应栏次

老师你好,我们是小规模纳税人,第四季度只开了一张1%的普票7000元,申报时直接这样填对不对?需不需要把对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填在增值税纳税申报表“本期应纳税减证额”及增值税减免税申报明细表中减税项目相应栏次
2021-01-07 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-07 10:38

你好只有普票 不超30万 不需要填写减免表的 直接申报就可以

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快账用户2584 追问 2021-01-07 10:44

我申报他却这样显示,我第10栏小微企业免税销售额中写了销售额的

我申报他却这样显示,我第10栏小微企业免税销售额中写了销售额的
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齐红老师 解答 2021-01-07 10:47

主表的第三栏数字去掉    个体户应该填在11栏

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快账用户2584 追问 2021-01-07 10:50

我们是个人独资企业,主表填不起数字的

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齐红老师 解答 2021-01-07 10:55

个人独资企业 那就填在10行  主表填不起数字的 这是不是打错字了???

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你好只有普票 不超30万 不需要填写减免表的 直接申报就可以
2021-01-07
需要交税才填写 不交税不用
2023-10-29
你好,减免明细表在本期发生额和实际抵扣金额填写1万。
2021-11-30
您好,只填写第十行就可以,其他表格零保存申报就可以了。
2020-10-19
你好,普遍的就是不用填写减免的,然后你忽略这个差异申报试一下。
2022-01-05
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