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想要报表好看一些,年底进项税额留底较多,应交税费是负数,怎么能调整成正的

2021-07-15 09:03
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-15 09:04

您好 把负数填在其他流动资产栏次

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您好 把负数填在其他流动资产栏次
2021-07-15
您好,留底税额应交税费就是负数,是正常的
2023-03-11
你好,你需要把这个留底处理了,不能退税的,你就进项转出就可以了。
2024-05-08
同学,你好 结转到应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
2024-01-04
你好,这个可以不用调整的呢。 进项大于销项,不用单独做分录,只需要将多余的金额留底即可,一般月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费—应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税。 月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费—应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费—未交增值税, 贷:应交税费—应交增值税(转出多交增值税)。 对于进项税额大于销项税额,本身不需要缴纳增值税,可以不用单独做分录。
2022-03-16
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