你好 ; 你的意思是要结转下留抵 体现出来是吗 ; 那你做 : 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
老师你好,收到一笔援助款项,借:银行存款1000,贷:应收账款1000,没开发票的情况,扣除律所的管理费10,然后支付给员工,怎么做分录呢
初会报名,学历层次填的中专就填不了编号,为什么啊
销售A产品400件,售价100元一件,增值税为13%,另以现金代垫运费800元,货款及运费均未收到
您好,发票上写的是租赁服务,对公转账写成租赁房屋,影响大不大
本应预付房租但是没有预付怎么做账
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗?法人名下有公司,个人名义开不了啊
就是乙方开了个发票给到甲方,但是甲方没有给乙方对公大款,那该发票会冲红,那这个之前开的发票还能用吗?
2023年银行存款业务收入,2024年开票,2024年怎么入帐
老师你好,本人是个退休人员,现返聘工资月收入10588元,要交多少个税!谢谢!
承兑付款显示背书转让清分失败怎么办
具体数字能带下吗
你好 ; 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税54742.72 贷:应交税费一应交增值税一进项税额54742.72 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额24271.3 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税24271.3 ;留抵的进项税 在转出未交增值税 借方放着的
照着你的做了,进项税额在贷方还有223.7,这个要留着吗
你好 ; 贷方 你是不是转错了。 正常 你结转后进项税会没有余额的
就是这样做的
留底必须是这个数字
你好 ; 你结转分录是没有错误的; 你去看看上期是不是有留抵
上期的留底很乱的,就是想要在1月份平掉的
这个223能做分录平掉吗
你好 ; 你现在是去看你 增值税 科目 下面 是否有 余额 ;先去看。 如果确实找不到原因的 在去平衡
应该就多了这个进项
你好 ; 那你就去看进项税的明细账 去核对下
这个从去年开始上个会计做的就不对了 增值税从来没有结转出 所以现在无法查证 是不是平不掉了呢
你好 ; 那你 申报表 和凭证都没有吗 ?