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老师好!我想问一下,月底转出未交增值税的时候,如果销项大于进项,未交增值税的金额是销项减进项吗?还是申报表上那个应纳税额,因为上个月有留底。

2021-08-05 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-05 15:10

未交增值税的金额是销项减进项 是要交的税的金额  上个月有留底的计算增值税时可以减去  

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快账用户7891 追问 2021-08-05 15:16

比如,进项1万,销项2万,留底5000元,我转出的时候,应交税费-未交增值税1万,实际下个月缴纳的时候是5000元,那这样的话未交增值税不是有余额了吗?

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齐红老师 解答 2021-08-05 15:29

你好 你应交增值税是   2-1-5000  =5000   未交增值税在贷方有余额,交完就平了 

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快账用户7891 追问 2021-08-05 15:29

转出未交增值税=销项税额 - (上月留抵税额 + 当月进项税额),应该是这样才对吧?

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快账用户7891 追问 2021-08-05 15:32

1. 转出本月未缴增值税: 借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税)5000 贷:应交税金-未交增值税 5000 2.下月缴纳的时候: 借:应交税金-未交增值税 5000 贷:银行存款 5000 会计分录是不是这样做?

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齐红老师 解答 2021-08-05 15:46

对你写的这些都是正确的。

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快账用户7891 追问 2021-08-05 15:47

转出未交增值税=销项税额 - (上月留抵税额 + 当月进项税额),那就是这样喽?

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齐红老师 解答 2021-08-05 16:00

你好 对 的,对的 ,。对的,

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未交增值税的金额是销项减进项 是要交的税的金额  上个月有留底的计算增值税时可以减去  
2021-08-05
你好,同学,老师建议都结转到未交增值税
2024-04-16
不用已交税金的,你上面的就是正确的,这个已交税金是当月缴纳当月的。
2024-07-18
同学你好,应该对的。
2020-08-16
你好是的,是这么做的。
2021-08-20
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