你好 最好结转 以后查账方便 一年结转一次
一般纳税人。年底12月份结转增值税,,我是进项大于销项,有留底税额:,要做结转销项税额分录吗?
老师!进项税额大于销项税额,月末有留底,用结转增值税吗?
老师好,一般纳税人进销大于销项时,有留底要做分录或者结转吗?销项大于进项时要做哪些分录?谢谢
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
一般纳税人留底数还大于当月销项要不要做结转分录,还有就是进项大于当月销项如何做结转分录
那像直接根据开票确认的收入处理的,就用不到合同结算科目是吧,
1月留抵了6535.2元减去2月增值税4662.17元=2月继续留抵1873.03元,这个账是怎么做
充值消费卡 充5000送900怎么入账 售卡方
老师,建筑如果按开票确认收入,怎么用合同结算啊,是不是就不用合同结算了,按开票直接确认主营业务收入就可以了,然后按收入利润率直接结转成本啊,合同结算是不是用于完工百分比法啊
老师,结转本月销售成本是按收入的多少比例呀? 我刚看了这里之前是按主营业务收入的全部结转的,是不是结转多了
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
老师,如果购买了一台电脑3000,因为金额不大不想按月摊销,是先计入固定资产然后一次计提费用了,借管理费用3000贷累计折旧3000,还是直接管理费用3000银行存款3000啊
你好-8%是怎么计算的
就结转销项嘛,进项要不要结转?
好,所有的都要结转到。
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
分录怎么做啊?
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 给你回复了
还要做什么分录吗?有留底就做这两个个分录就可以了吗?
好,其他的分录不用做。
好的谢谢
不用客气,工作愉快。
想问一下这个摘要怎么打好?
结转销项和进项就可以到。