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老师,我们是专升本培训机构,跟学堂比较相似,有线上线下课程,课程是8800元得,服务期是16个月。 学员报名之后,我是先 借:银行存款8800 贷 :预收账款 8800 然后按月确认收入得 借:预收账款8800/16 贷:主营业务收入8712.87 贷:应交税费-应交增值税-销项税87.13 但是6.30收的款,要7.1才能到账 我应该怎么处理账务呢

2021-07-13 21:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 22:53

你好,你可以在实际到账时再做银行存款

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快账用户2552 追问 2021-07-13 23:00

那我6.30怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2021-07-14 08:58

6.30就不需要做分录呀

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快账用户2552 追问 2021-07-14 11:32

不是开票了 就要确认收入吗?我申报得 发票日期是6.30 ,我可以跨月放到7.1再处理吗

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齐红老师 解答 2021-07-14 12:25

你前面没有说已经开票了呀。那你就借应收账款就行了。

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快账用户2552 追问 2021-07-14 12:26

应收账款二级科目设置啥啊?7.1得做相反的分录,冲掉吗?

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齐红老师 解答 2021-07-14 13:24

你的客户是谁二级科目就设置什么。

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齐红老师 解答 2021-07-14 13:24

你收到了钱,就借银行存款贷应收账款啦。

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快账用户2552 追问 2021-07-14 13:24

学员有点多,有时候一天就是十几个报名的

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齐红老师 解答 2021-07-14 13:46

那你直接就设置“学员”

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你好,你可以在实际到账时再做银行存款
2021-07-13
借其他货币资金,用这个科目反映
2021-07-13
你好,6你上边的会计分录就是正确的
2021-07-14
您好,按银行账户收款时做借货币资金
2021-07-14
同学,你好,跨月到账,月末的时候做银行余额调节表就行了。
2021-07-14
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