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老师2月应交增值税1600元已支付了,分录是借:应交税费-已交税金 1600 贷:银行存款 1600 对吗?上月做账时没有做增值税结转的

2025-04-04 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-04 10:24

你好二月份的增值税几月份缴纳的

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快账用户1834 追问 2025-04-04 10:36

3月支付的,现在做3月的账

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齐红老师 解答 2025-04-04 10:37

一般纳税人借应交税费未交增值税贷银行存款。如果是小规模借应交税费应交增值税贷银行存款。 一般纳税人2月份结转借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税。

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快账用户1834 追问 2025-04-04 10:40

2月没有做结转增值税的分录,现在应该写分录吗

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齐红老师 解答 2025-04-04 10:43

借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税。已读 2025-04-04 10:37

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你好二月份的增值税几月份缴纳的
2025-04-04
不做这个了,做完这个就可以,借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款 做收入做借应收 贷主营业务收入 未交增值税可以
2021-02-04
你好: 说计提也可以。 通常我们所说的计提是 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 计提折旧 借:管理费用 贷:累计折旧等等 这种形式。 增值税是将增值税销项与增值税进项的差额, 结转到应交税费未交增值税 都是应交税费科目内的。(说结转更贴切些,也习惯把这个叫计提,知道是什么意思就可以了)
2021-02-01
马上给你手写,稍等
2023-04-08
同学你好 你这个是预缴的吧
2022-11-14
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