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老师,我们是专升本培训机构,小规模纳税人,跟学堂比较相似,有线上线下课程,课程是8800元得,服务期是16个月。 6.1-6.29日学员报名之后,我是先 借:银行存款8800 贷 :预收账款 8800 然后确认6月收入时 借:预收账款8800/16 贷:主营业务收入8800/1.03/16=8712.87/16 贷:应交税费-应交增值税-销项税8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到账 我应该怎么处理账务呢

2021-07-13 23:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 23:44

借其他货币资金,用这个科目反映

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快账用户5208 追问 2021-07-13 23:52

其他货币资金?我不懂,麻烦老师写下下面的分录 6.30收款的分录 6月份确认收入的分录 7.1月份银行到账的分录 7月份确认收入的分录 小规模,增值税3%减按1%得

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齐红老师 解答 2021-07-14 08:59

你是预收时产生的7月1日收款吗

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快账用户5208 追问 2021-07-14 09:02

老师,麻烦你再看下,我最开始提问的问题,平时我做账的分录,我都写出来了的。

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齐红老师 解答 2021-07-14 14:10

但是6.30收的款,要7.1才能到账就是这笔你在什么阶段收到款项

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快账用户5208 追问 2021-07-14 14:11

6.30学员报名付款,银行要第二天到账啊,到账就是7.1啊。什么什么阶段?

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齐红老师 解答 2021-07-14 14:12

那你就借应收账款,,第二天到账就是借银行存款  贷应收账款

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快账用户5208 追问 2021-07-14 14:14

我平时是预收哦,没有用到应收这个科目

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齐红老师 解答 2021-07-14 14:42

那你借方处理为货币资金科目

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借其他货币资金,用这个科目反映
2021-07-13
你好,6你上边的会计分录就是正确的
2021-07-14
你好,你可以在实际到账时再做银行存款
2021-07-13
您好,按银行账户收款时做借货币资金
2021-07-14
同学,你好,跨月到账,月末的时候做银行余额调节表就行了。
2021-07-14
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