你好,之前的问题具体是?
邹老师,你好。不一定的,有时按时付款,有时迟点付款
我也不知道上海备付不定期的付款有时几角几分有时几款几角。这点钱是到底是怎么来的。
请问,老师,公司内账,比如付款了和收款了,开发票时有的时间是延迟的,请问,是当时入费用和收入,清还是按发票的时间呢
老师好,请问公司未及时付款,法院判的延迟付款的利息应该如何入账?
邹老师,您好!出口业务时,有一件商品支付了70%的款,余款分期付款,但是在报关时只填写了前面已经支付了的70%的价款,后面的价格没有加进去,这个该怎么处理呢?
2月就已经购进安装投入生产的固定资产,3月份入账,需要补提3月的折旧吗
2023年企业利润超过300万,如何可以合理调整利润低于300万?
我们是一般纳税人跟供应商这边对账货款是10万,然后要供应商开一张价税合计是5万元的专票,谈好给供应商另外开票8个点的税点,这个税点付给供应商做账分录是做营业外支出吗?还是做到应付账款的货款里?我做的是内账,外账有外账公司做账
老师,您好!小型建安企业执行小企业会计准则,以前年度都是按照开票来确认收入,实际成本法来确认成本,新年度账我想改为按完工百分比确认收入成本,可以嘛?怎么改?项目都是已经开工收过款的了,这中途切入有点迷茫?请老师赐教,不胜感激,谢谢!
老师 一般生产企业 请问出口发票没有及时开具 要怎么补救 还能享受退税吗
老师 请问出口发票没有及时开具 要怎么补救 还能享受退税吗
小规模企业 在做主营业务收入的是我做了 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 现在季报。没有开具专票。普票也没有超30万 怎么调应交税费-未交增值税
老师,收到租车费发票企业需要代扣代缴吗
老师!小规模公司、开专票都是3个点、收入做账:借:应收账款-*公司,贷:主营业收入,应交税费-应交增值税,对吗?每月月底还需要计提吗?
请问老师安装玻璃开具得的普通发票,没有写单位,单价,数量,只写了金额这种发票是否合规?
老师,就是刚刚说的付了租金,然后每个月摊销。支付时候,付预付账款-租金,(某某人),可以?
你好,针对个人支付的租金,不通过预付账款核算。
老师,公司的员工预支饭堂伙食费买菜,再拿单据回来报销。支付时,借:预付账款-伙食费 贷:现金,对吗???
你好,不对。 员工预支饭堂伙食费买菜,再拿单据回来报销。支付时 通过 其他应收款 科目核算
老师,百度都是可以预付账款-租金
你好,你可以去看一下相关书籍(比如初级的其他应收款章节)针对员工预支款项的处理。 百度搜索的内容不一定都对。
那如果不调整为其他应收款,也不算错误吧?
你好,员工预支款,如果通过预付账款核算而不调整到其他应收款,是属于错误的
那现在调整过来,凭证摘要怎么写??
你好,凭证摘要可以是:调整某某月份第多少号凭证。
可以直接调整预付账款的余额转到其他应收款?
你好,凭证摘要没有统一标准的答案,能简明扼要描述业务发生情况就可以的。 调整预付账款的余额转到其他应收款,这样也是可以的
每个月做一笔这样的分录: 借:管理费用-租金 贷:其他应收款-租金(某人),这笔凭证的摘要写计提租金费,还是写摊销租金费,
你好,凭证摘要没有统一标准的答案,能简明扼要描述业务发生情况就可以的。 比如可以是 :计提租金
老师,其他应收款-伙食费,可以吗?不写员工的姓名。老板说不挂他的账
你好,其他应收款明细是某某员工才是,而不是费用明细
可是老板不然挂他的账。怎么办呢?
你好,做账是按准则规定,而不是按老板个人意愿的