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补交2019年12月的增值税及附加税、企业所得税以及滞纳金分录该怎么写?

2021-07-12 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-12 16:10

你好 借:应交税费—应交增值税,附加税,企业所得税 营业外支出 贷:银行存款 

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快账用户8017 追问 2021-07-12 16:13

这是税务稽查后补交的。需不需要调整以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2021-07-12 16:16

你好,具体是什么原因导致补税呢?  

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快账用户8017 追问 2021-07-12 16:18

绿化项目中的绿植因枯萎,而导致进项税额转出,而进行补交

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齐红老师 解答 2021-07-12 16:24

你好,进项税额转出 借:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 , 应交税费—附加税, 营业外支出,贷:银行存款

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快账用户8017 追问 2021-07-12 16:30

税额转出25463.51 抵扣税额15102.4 实际缴纳增值税10361.11 请问税额转出写25463.51,缴纳增值税是写10361.11对吗?

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齐红老师 解答 2021-07-12 16:34

你好,是的,是 这样的 

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快账用户8017 追问 2021-07-12 16:41

补交的企业所得税该怎么处理?

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齐红老师 解答 2021-07-12 16:46

你好 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款

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你好 借:应交税费—应交增值税,附加税,企业所得税 营业外支出 贷:银行存款 
2021-07-12
学员你好,分录如下 借:以前年度损益调整 贷 应交税费-应交企业所得税 应交税费-增值税 借:应交税费-企业所得税 应交税费-增值税 营业外支出 贷:银行存款
2021-11-13
你好,借:利润分配  贷:银行存款
2020-12-28
你好,借:以前年度损益调整-税 贷:应交税费 借:应交税费 以前年度损益调整-滞纳金 贷:银行存款
2021-01-07
你好 借:未分配利润 增值税 营业外支出 贷:银行存款
2022-09-02
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