借应交增值税贷银行,借应收贷以前年度损益调整,应交增值税,借以前年度损益调整贷应交税费,借应交税费贷银行,滞纳金借营业外支出贷银行,借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整,差额以前年度损益调整转为利润分配未分配利润,这个以前年度损益调整为0
自查补交19年增值税,开票在20.12,开的服务费发票,以及补交附加税,企业所得税及滞纳金,相关会计分录如何处理?
自查补交19年增值税,开票在20.12,开的服务费发票,以及补交附加税,企业所得税及滞纳金,相关会计分录如何处理?
19年的客户给开的发票,税务查出发票有问题,最后让补交增值税所得税,如何做会计分录
2023年查补2022年未开票收入,增值税及附加税,滞纳金已交,帐务如何处理
今年税务自查时我们补缴了以前年度未申报的部分增值税和相关的教育费附加,补缴教育费附加后夹带的滞纳金我们能否在企业所得税税前扣除?会不会影响纳税信用?
老师,老板给员工发现金的工资,可以不做到外账吗?就相当于没有发工资也行吧?主要是账上现金也是负数,但是他工资偏偏发的是现金。
这一个季度我们没有开票,但这个季度我们冲红了上季度开的发票我们怎么填写增值税表,要写冲红的金额吗,写负数吗?
我这个刚好相反,全资子公司,子公司销售服务给母公司,确认不含税收入,母公司确认资产为含税金额,这个要怎么抵消
u列的0是公式的数据,u列下面有8000多行需要填充,怎么一次填充
公司收到货款没有开票,做预收账款,后期几个月内开具发票不会被监控
32岁,女,十年工作经验,中级职称 1.单身未婚未育 2.已婚已育,有一个男孩在老家上幼儿园,一线城市有房子 3.已婚已育,老公小孩在一线城市,父母带娃都住一起 4.离异无孩,与父母同住 哪个好找工作些呀?目前找的是财务公司主管/主办
老师,湖南电子税务局,一般纳税人,要更改申报的24年增值税,怎么找到更改入口?
工资不是计入管理费用么?那这个成本怎么填写?
前年买的固定资产,结果去年被全额退回去了,并且对方开了红字发票,今年账上应该怎么做呢?
同时购买AB两种商品,买A送B,AB都需要发票吗
城建税,教育费附加要先计提在以前年度损益调整,再缴纳是不
是的,是的是的是的
缴纳增值税分录直接是应交增值税~销项税还是需要转到未交增值税
转未交增值税下面这个