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文化事业建设费是怎么申报的

2021-07-11 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-11 13:54

你好! 把含税销售额直接填入申报表即可。

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快账用户5431 追问 2021-07-11 14:02

为什么是含税销售额呢

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齐红老师 解答 2021-07-11 14:57

建议学习一下:《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》(财税〔2016〕25号)规定

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你好; 你们写 在 应税收入栏次去报的 ; 按3%报 文化税的 ;22年目前没有出文件 ; 先 正常报
2022-04-12
季度不超过6万,含税广告服务和这个娱乐服务填写这个免税收入,超过这个填写应收收入,会自动减免,应补退税额为0
2020-10-20
你好! 把含税销售额直接填入申报表即可。
2021-07-11
缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额,计算公式如下: 应缴费额=计费销售额(含税)×3% 增值税小规模纳税人中月销售额不超过2万元(按季纳税6万元)的企业和非企业性单位提供的应税服务,免征文化事业建设费。  其中文化事业建设费中的计费销售额指为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。缴纳义务人需要减除价款的,应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证,否则不得减除。
2024-10-21
你好; 你们是广告公司还是 娱乐类公司; 看是否可以减去广告成本部分  来计算;     小规模不? 
2023-07-03
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