税收优惠 企业所得税:减按 15% 税率征收(正常 25% );境外所得也可享 15% 优惠税率 ;具备资格年度之前 5 个年度未弥补完亏损,结转年限最长 10 年 ;研发费用未形成无形资产,在据实扣除基础上,2023 年起按实际发生额 100% 加计扣除,形成无形资产按成本 200% 税前摊销(集成电路和工业母机企业在 2023 - 2027 年,未形成无形资产按 120% 扣除,形成无形资产按 220% 摊销 ) 。 增值税:技术转让、开发及相关技术咨询、服务免征;先进制造业领域的高新技术企业(制造业一般纳税人 ),2023 - 2027 年可按当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税额 ;符合条件软件产品增值税即征即退 。 个人所得税:技术人员股权奖励、中小高新技术企业向个人股东转增股本可分期缴纳 ;职务科技成果转化现金奖励减征 。 财政补贴与奖励 研发投入:部分地区对符合条件企业研发投入给予最高 300 万元补助等支持 。 企业成长:新认定、重新认定或迁入有对应奖励,如部分地区新认定最高 20 万元,重新认定最高 10 万元 。 创新平台建设:支持研发总部建设最高 500 万元奖励;海外设研发机构按省财政补助资金 50% 奖励 。 其他支持 人才政策:技术人员股权奖励递延纳税 。 知识产权:专利收费、申请费等减免 。 创新生态:科技企业孵化器等有房产税等税收优惠;符合条件技术交易最高奖励 200 万元 。
老师好,我们公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物业费,还有装修管理费,以上费用都没有给发票,,发票后期会给开但我们银行已全部支付,我应该怎么做账呢,需要完整的分录
请问发现去年运保费的发票做了销售费用,今年调账可以增加今年的费用吗?还是记未分配利润调增去年的利润?
老师,我们销售的货物我申报了未开票收入,但是客户一直未付款老板不让开发票给他们,这个申报的未开票️时间限制的吗
老师,我们是一般纳税人,收到退付个税手续费21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06来交增值税吗
老师好,生活美容服务养生服务,主要是做身体,减肥美容之类的,目前是个体想转为公司,请老师给点见意
老师,一个项目是简易征收,除了劳务费发票进项不能抵扣,其他费用发票能正常抵扣吧?
老师,出口退税企业,不能够视同内销的是不是就是要开13个点的税
我们公司是个贸易公司,最近接到税管员通知,让将手里的纸质发票作废,我们已经通过开票软件将之前的纸票作废了,但是今天又接到通知,让同时作废相应的发票种类,请问这个种类在哪里作废呀?
我们公司去年卖了车,今年税务局说高买低卖,要我们补收入,更正去年增值税申报表补税,那我去年的财务报表是否需要同步更正。
老师公司24年个税去年12月份的我多申报了7000,然后员工多交了个税70来元,但25年1月发12月的工资只发了2000剩下的5000在今年4月才发放给员工,我这次申报4月的个税该怎么申报呢?
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