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像这种发放工资的回单,我要怎么做分录,要不要先计提工资,还是直接做发放工资的分录“借:管理费用—工资,贷:银行存款”

像这种发放工资的回单,我要怎么做分录,要不要先计提工资,还是直接做发放工资的分录“借:管理费用—工资,贷:银行存款”
2021-07-10 22:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-10 22:40

同学,你好,上个月末计提工资,这个月发放 计提分录 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资分录 借应付职工薪酬 贷银行存款

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快账用户6398 追问 2021-07-10 22:42

汽车维修公司维修工人的工资也是记管理费用吗

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齐红老师 解答 2021-07-10 22:45

计入主营业务成本

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快账用户6398 追问 2021-07-10 22:47

那临时工人的工资可以计入管理费用或者销售费用吗?

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齐红老师 解答 2021-07-10 22:52

是的,可以直接记入管理费用或销售费用

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快账用户6398 追问 2021-07-10 23:08

那我的主营业务成本和应付职工薪酬要设置二三级科目吗?

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齐红老师 解答 2021-07-10 23:12

二级科目是根据自己单位业务需求来设置,,应付职工薪酬涉二级科目职工工资,主营业务成本可以涉二级人工费

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快账用户6398 追问 2021-07-10 23:15

我设置了应付职工薪酬——工资——曾宇飞,这样可以吧,主营业务成本我就不设置了

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齐红老师 解答 2021-07-10 23:22

不用涉个人名字,如果这么涉的话,你公司有多少人员工,你就需要设多少个科目了,

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齐红老师 解答 2021-07-10 23:23

可以在摘要里写明是曾宇飞工资,记账凭证打印出来附上工资表

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快账用户6398 追问 2021-07-10 23:25

好的!明白了

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齐红老师 解答 2021-07-10 23:31

好的,如果有什么不明白在提问,祝你学习愉快

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同学,你好,上个月末计提工资,这个月发放 计提分录 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资分录 借应付职工薪酬 贷银行存款
2021-07-10
您好,业务简单的话可以这么做,直接做管理费用 如果涉及社保和个税,还是需要先计提工社保、个税。通过应付职工薪酬过渡一下
2021-11-16
你好 不对 要计提 的 你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2022-04-11
下个月就是直接发放分录,最后一个分录就对。
2023-03-31
不可以的,必须通过应付职工薪酬来应付职工薪酬,他核算的内容就是工资、社保、公积金、工会经费、福利费、职工教育经费等。
2022-05-09
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