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业务招待费有60万,其中10万无发票,汇算清缴时是在业务招待费那里填写60万,然后调增24万之后,再在其他栏次填写这10万剩余的6万调增吗?

2025-04-28 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-28 15:55

那么税收金额就是发生额的60%就是50*60%,没有发票的10万直接纳税调增

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快账用户3168 追问 2025-04-28 15:57

就是说业务招待费那一栏填写50万,然后没发票的10万填在其他栏次吗?

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齐红老师 解答 2025-04-28 16:03

业务招待费那一栏账载金额60万,税收金额30万 纳税调增30万

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你好,这个调增4万就行了。
2025-04-27
你公司是属于筹建期吗
2022-04-12
你好,是的,算清缴时才调增 40万
2020-12-09
你好,没有收入是一分钱都不能扣,全额调增
2021-05-16
你好 其中只有五千块钱有发票 业务招待费是按5000填写在A105000 纳税调整项目明细表15行 其余的4.5万是按每月发票的形式处理 另外 如果是自产货物用于送礼 要调整成视同销售 可以结转视同销售成本
2021-04-26
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