你好 不对 要计提 的 你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
#提问#老师你好,内账需要计提工资吗?还是等发放时直接计入借管理费用工资,贷银行存款/现金
像这种发放工资的回单,我要怎么做分录,要不要先计提工资,还是直接做发放工资的分录“借:管理费用—工资,贷:银行存款”
老师,不计提工资直接发放分录,是不是借管理费用管理人员工资,贷银行存款
老师你好,不计提工资分录可以不,当月支付上个月工资,实际发放,借:管理费用 贷:银行存款
主营业务供应量增长率怎么算
你好,我有一个跨区域分公司,一直独立核算,但是今年税务提示我公司是总机构,分支机构:分总机构进行汇总纳税报告,这种我可以不管吗,我不想合并申报需要走哪些程序
想开一个家禽销售11w的税票怎么开
结转饲料的时候 大约比例是多少
老师我们小规模公司出售给个人一辆二手汽车免税的,现在季报增值税怎么填写呢
银行存款结息1000元会计分录是什么
开票抬头可以用地址开吗
我们出院时北京开了一张发票,回到当地报销,当地医保说发票号与其他(太原市)医院重复了,不能报销,太原这边核实的情况就是发票号一样,但代码不一样,说是两张不同的发票,可是当地医保还是说不能报销,这种情况怎么处理?
老师现金增加额年报为负数没事吧负30万
a公司进行债务重组将700件商品a受让给b公司 一般增值税是13%商品a的市场价格是7w不含增值税 为什么b公司库存商品入账的金额1218w而不是1400w为什么要减去增值税