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老师我上年应交增值税科目贷方有余额,但是我不欠税,可能是1%优惠,没结转营业外收入,你看我怎么处理,求分录

2021-07-07 07:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-07 07:32

你好,如果是因为1%优惠的原因,你就做一笔分录,将贷方余额转入营业外收入

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齐红老师 解答 2021-07-07 07:32

借应交增值税贷营业外收入

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你好,如果是因为1%优惠的原因,你就做一笔分录,将贷方余额转入营业外收入
2021-07-07
借应交税费贷,利润分配做这个。
2021-04-07
如果是免税不交的, 借:应交税费-应交增值税 贷:利润分配-未分配利润
2023-04-04
您好 借:进项税额转出 -50 贷:成本/费用 50
2024-01-04
借应交税费、应交增值税销项, 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税。 借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项。
2023-01-06
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