同学你好 直接计入固定资产就行了
原来的固定资产改造转入在建工程,后面发生的费用材料计入在建工程,完工后转入固定资产 老师 这样的会计分录要怎么做呢
老师 厂区在建 发生点绿化费用 几十万,转固定资产的时候,这笔费用怎么划分
老师,公司买的地要建厂,推地的费用有30万左右,这个费用我应该放哪里,放在建工程和建厂的费用到时候一起转入固定资产好不好
老师,我们单位收到项目的国拨款,在形成资产的时候,有一部分是绿化发生的费用,这部分就不能进资产了,要怎么走账?
新建厂房不是做房子本体的一部分有厂区的道路,绿化,场地是不是要单独开票?以免增加到房产原值要交房产税。自建房投入使用次月要交房产税吗?计入在建工程建安工程费的(道路,绿化,场地)等完工后是否要转固定资产?哪部分是需要转入固定资产的?请老师指导讲解一下
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
老师。固定资产的哪一类呢
你们有什么类别呢
电子设备 机器 行政楼 车间道路及附属设施
车间道路及附属设施 计入这个吧 没有太合适的