你好 是的 一次性扣除的话 可以看下河北税局软件客服给的例子
#提问#老师,企业资产都是正常折旧的,没有加速折旧、也没有一次性扣除,还需要填资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表吗?
资产加速折旧和摊销表怎么申报?是有加速折旧和一次性扣除的话才申报吗
老师,加入资产20000,一次性计提折旧,这张申报表的每一列,应该怎么填“A201020 资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表”,能举个例子吗?
申报表中,资产加速折旧是怎么报?一次性走入成本的设备,需要填写加速折旧表吗?
没有加速折旧和一次性扣除,那个资产加速折旧摊销优惠明细表就不要填吧?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
没有一次性扣除,也没有加速折旧,要怎么填呢
直接保存 0保存 和主表一起申报