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我6月底暂估了成本,这个分录在收到发票的时候怎么冲回?例如: 借:工程施工—合同成本 贷:应付账款—暂估成本 借:主营业务成本 贷:工程施工—合同成本 我收到发票该怎么冲回已经入了主营业务成本了

2021-07-04 17:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-04 18:00

您好,借:工程施工—合同成本 贷:应付账款—暂估成本 借:主营业务成本 贷:工程施工—合同成本 上述分录全部红字冲回,再按发票金额重新入账

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快账用户7761 追问 2021-07-04 18:09

噢噢,好的,那如果我发票金额跟我计提的一致还需要冲会嘛?

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快账用户7761 追问 2021-07-04 18:10

还有我是季度企业所得税时暂估的成本,冲回后对这个有影响嘛?

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齐红老师 解答 2021-07-04 18:19

您好,标准做法是需要的

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您好,借:工程施工—合同成本 贷:应付账款—暂估成本 借:主营业务成本 贷:工程施工—合同成本 上述分录全部红字冲回,再按发票金额重新入账
2021-07-04
同学你好 直接接工程施工-合同成本负数 贷应付账款暂估负数 借工程施工-合同成本 贷应付账款
2021-04-28
你好,冲销暂估入账的分录是 借:应付账款—暂估 贷:工程施工—合同成本
2021-04-28
对的是的,是这么做的。
2022-07-07
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