你好,你如果说税负率是2%的话,那利润直接乘2%就是所得税费用了。
老师你好我一直对企业所得税税率搞不太清楚,我们是二手房中介公司,是小规模纳税,像我们这样公司的企业所得税应该是多少呀?我把外账接回来时问他们,我们合计税率是多少说是8.18,我算了一不所得税就是5%,0.03+0.0018+0.05.小微企业附加税减半征收0.0036/2=0.0018,小微企业所得税前两天听课不是20%吗?我有些不懂想请教一下。
老师,您好,你看看我这个,是小微企业,小规模,这个减免所得税优惠明细表,第一行怎么填写啊,我怎么没看到按照5%预交所得税的地方呢?
老师,我公司是小微小规模企业,麻烦你帮我看一下我这样算所得税的思路正确吗?比方说我的行业税负率是2%。
老师,我们公司是小薇小规模企业,你帮我看一下我这样算所得税的思路正确吗?
老师,你好,我们是江苏的公司,我在填这个月的企业所得税申报表,划横线的部分写的:符合条件的小型微利企业减免企业所得税。我算了下,这样我们企业所得税的缴款比例是2.5%,我们上季度有亏损,所以没交所得税。这样填报是正确的吗?
公司租厂房给别家公司分摊了水电费,收到的房租费直接做营业外收入还是其他收入
老师,我们是商贸公司销售砂石料,利润率多少合理呢?
老师,你们平时说的往来科目,都是什么科目
老师,饭店购买的生肉,对方开的增值税普通发票是免税的,请问我们饭店收到这样的发票,是可以直接抵成本费用吗?
请问企业临时找外单位人员帮忙干了四天活支付1200元,如何申报个税?需要注意什么呢?
公办幼儿园可以和员工签署私车公用协议,没有租金只报销油费吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
那如果不知道的话,是按我这样的思路来算吗?
如果不知道税负率
不知道的话,就是用利润乘以税率。
你帮我看一下,我这样写对不对?
同学肯定是不对呀,因为你上面都已经去乘了2%了,前面不是说要假设没有2%嘛
所得税费用=营业利润*所得税率是25%*减按20%*今年优惠政策减半50%
这个公式没有问题吧?
我没有去乘2%
所得税费用=营业利润*所得税率是20%*减按25%*今年优惠政策减半50%