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我去年收到一张发票5万,去年成本帐上3万,成本多了二万,我可以把发票剩余的金额放在2021年做成本嘛?如何操作?

2021-04-06 22:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-04-06 23:08

您好,按权责发生制,不是发票记账,

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快账用户7290 追问 2021-04-06 23:14

什么意思?

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齐红老师 解答 2021-04-06 23:50

您好,就是根据业务实际结转成本,不是看发票

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您好,按权责发生制,不是发票记账,
2021-04-06
 你好   你实际时2020年的成本  就得在2020年做成本核算的。 不能直接转到21年去。   
2021-01-22
您好,这个是可以的,可以
2022-05-25
同学,你好 不要紧,之后会损益结转
2023-02-11
同学您好 如果这80万的费用发票业务受益期确实是在2020年和2021年,那分期摊销进成本是没有问题的,会计上是允许摊销的,如果没有什么依据,现在想调整以前年度损益,也是可以的,就是要同步调整报表和申报。
2022-01-09
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