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购进固定资产的一张发票,在202012月已经申报勾选抵扣,但是在1月份时才收到该报销单及附上的发票,那1月份应该怎么做账呢?

2021-03-19 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-19 11:29

您好, 收到直接把发票附到12月账里就行了

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快账用户3767 追问 2021-03-19 11:30

但是当时发票只是做了勾选抵扣,并没有做账。第二个月才收到报销单上的明细及发票

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齐红老师 解答 2021-03-19 11:32

哦,那就在1月份直接做账就行了  借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款

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快账用户3767 追问 2021-03-19 11:33

这样账面上的销项,进项和实际缴纳税款对不起号呀

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齐红老师 解答 2021-03-19 11:36

你12月份做账的时候进项税额不就不对吗

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您好, 收到直接把发票附到12月账里就行了
2021-03-19
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。 然后重新开
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你好,同学 22年的票据是专用发票还是全电?
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你好,您入库的时候怎么做账的?麻烦发给我看一下。
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