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老师,你好,2月我们开了一张研发和技术服务这张发票,现在需要填免税明细表申报,请问只要填写附表五和主表内容吗,附表三需不需要填写啊

老师,你好,2月我们开了一张研发和技术服务这张发票,现在需要填免税明细表申报,请问只要填写附表五和主表内容吗,附表三需不需要填写啊
2021-03-15 08:27
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-15 08:27

同学你好 差额纳税才填写附表三

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同学你好 差额纳税才填写附表三
2021-03-15
根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)规定,开具增值税专用发票时,应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。 免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表》(小规模纳税人适用)第12栏“其他免税销售额”栏次中。同时在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》第11行“开具普通发票销售额”栏次中对应行次进行免税销售额的填写。 因此,您在填写《增值税及附加税费申报表》时,应当将免税的研发服务销售额填入“其他免税销售额”栏次中,同时将免税销售额对应的税额填入“减免税额”栏次中。
2023-10-18
你好; 一般不写的 ;    一般是你们差额征税的企业会涉及  填写这个表格的; 不是这方面的企业不用谢表3   
2022-12-02
需要 第一列填写含税销售额
2020-08-07
同学你好 按照季度的收入来申报
2022-01-06
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