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老师,请问前会计首先做借:预付账款,贷:银行存款,发票回来后又做借:管理费用/固定资产,贷:银行存款,我该怎么调账,现在导致大部分科目都不对,烦请指点下,谢谢

2021-03-11 10:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-11 10:15

你好,做一笔分录,调整如下 借银行存款 贷预付账款

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快账用户8207 追问 2021-03-11 10:17

这样的往来还很多,还涉及跨年,是每笔都要做调整吗

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齐红老师 解答 2021-03-11 10:18

是的,这个就是不规范做账的后果,只能一笔笔调整,后期规范起来

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快账用户8207 追问 2021-03-11 10:19

嗯嗯,谢谢,涉及到3年的帐,头都大了

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齐红老师 解答 2021-03-11 10:20

是啊,这个的确是个工作量,

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你好,做一笔分录,调整如下 借银行存款 贷预付账款
2021-03-11
你好!针对这种情况,可以通过做账务调整来纠正错误。具体操作如下: 1. 首先,把错误记入销售费用的金额转出,做以下分录: 借:预付账款b 贷:销售费用 2. 然后,将正确的费用记入相应科目,做以下分录: 借:销售费用 贷:预付账款a 这样操作后,预付账款a和b的余额应该就会调整正确,同时销售费用也得到了正确处理。
2024-11-04
你好!原分录冲回在做正确的 借:预付账款  249 借:生产成本 -8000 贷:银行存款 -2751 银行存款 -5000 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249
2022-03-12
你好,同学是不是管理费用没有结转损益?
2022-02-27
你现在是处理固定资产吗
2021-05-19
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