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公司享受加计抵减10%的政策,本月进项税493727.73,销项税514554.54。图中本期发生额和本期调减额填多少?我应交增值税是多少

2021-03-10 18:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-10 18:11

493727.73*10% 填写本期发生额,本期调减额填 没有进项税额转出不填写,没有留底税额话,不需要交税,可以全额抵减,加计抵减实际抵扣额为 20826.81

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快账用户4226 追问 2021-03-10 18:14

20826.81怎么得来的

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齐红老师 解答 2021-03-10 18:16

514554.54-493727.73  可以加计抵减为493727.73*10%  大于这个需要交增值税所以这个抵减掉,514554.54-493727.73 

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493727.73*10% 填写本期发生额,本期调减额填 没有进项税额转出不填写,没有留底税额话,不需要交税,可以全额抵减,加计抵减实际抵扣额为 20826.81
2021-03-10
发生额填写45994.79 增值税缴纳514554.54-459947.88加45994.79
2021-03-10
你好,本期发生额应该是1000乘以10%。
2021-11-19
你好,对的是的。需要抵扣的,在实际抵扣金额里面也得填写。
2021-11-17
你好,你有进项转出的吗?没有进项转出的话,这里不用填写。
2023-01-11
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