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老师 我们增值税享受进项税加计抵减10%,附表四本期发生额是不是填进项税*10%?

2021-11-17 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-17 14:01

你好,对的是的。需要抵扣的,在实际抵扣金额里面也得填写。

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快账用户3520 追问 2021-11-17 14:02

可是我发现本期发生额不等于当期进项税额*10%,这是不是申报错了?

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齐红老师 解答 2021-11-17 14:04

对的是的申报错了。

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快账用户3520 追问 2021-11-17 14:05

好的 这个大厅可以更正申报吧?

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齐红老师 解答 2021-11-17 14:07

可以的,带着纸质的申报表、公章就可以。

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你好,对的是的。需要抵扣的,在实际抵扣金额里面也得填写。
2021-11-17
你好,当期认证的进项税额的10%,没有的不用填写。
2022-02-14
你好,只填写本期发生额就可以的,一到五月份的进项乘以10%,其他的不填写。
2022-06-17
你好,是的,你实际能抵减多少就填多少就行了,进项大于销项不用交税
2022-06-17
本期发生额填100*15%同时本期调减额填10*15%元
2022-08-30
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