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7月份接账目根据上一家财务公司给的数据接账,启用帐套后发现自己软件的应收等往来科目金额和他们给的最后一个月份财报不一致。科目余额试算平衡的,请问要怎么调,用的是金蝶k3标准版。

7月份接账目根据上一家财务公司给的数据接账,启用帐套后发现自己软件的应收等往来科目金额和他们给的最后一个月份财报不一致。科目余额试算平衡的,请问要怎么调,用的是金蝶k3标准版。
7月份接账目根据上一家财务公司给的数据接账,启用帐套后发现自己软件的应收等往来科目金额和他们给的最后一个月份财报不一致。科目余额试算平衡的,请问要怎么调,用的是金蝶k3标准版。
2021-03-10 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-10 12:00

您好,首先您的问一下原来会计为什么会出现这个问题,到底是表对,还是账务对

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快账用户9467 追问 2021-03-10 12:04

科目余额表没错,我已对照我录的期初数据,他的是把应付借方全部归到预付,应收贷全部归到预收,他的也没错呀。我的软件就不一样,是不是需要调整什么东西,

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齐红老师 解答 2021-03-10 12:13

您好,那说明要么就是报表有问题

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相关问题讨论
您好,首先您的问一下原来会计为什么会出现这个问题,到底是表对,还是账务对
2021-03-10
是根据科目余额表直接建12月份的账 对方之前做几月了?接着之前期末数做期初开始建账,做账,这个需要之前明细账,总账,凭证,申报表,都需要对方打印给你
2020-12-09
您好,最好的方式是对2020年的账务进行反结账,把审计调整的分录做在2020年,这样可以保证和审计报告一致
2021-04-26
同学你好 对的 这个要延续的
2022-01-06
同学你好 需要盘点的,库存商品,现金、银行、往来这些必须要有的
2020-09-25
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